根據(jù)清遠市清城區(qū)財政局《關于批復2016年度區(qū)級部門決算的通知》,我單位在清遠市清城區(qū)政府門戶網(wǎng)站信息公開欄公開本單位的部門決算信息,具體信息公開如下:
一、單位職責:
貫徹落實黨中央和省、市、區(qū)黨委加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;協(xié)助區(qū)委抓好黨風建設,組織協(xié)調(diào)全區(qū)的反腐倡廉建設工作。貫徹落實黨中央、國務院和省市區(qū)委政府有關行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門、鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處及其工作人員執(zhí)行國家政策、法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃和國務院、省市區(qū)政府頒發(fā)的決議和命令的情況,保證政令暢通。
二、機構(gòu)設置:
清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)內(nèi)設辦公室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、案件審理室、信訪室、黨風政風監(jiān)督室、宣傳教育(預防腐敗)室等7個職能室,下設3個派出紀檢組。
三、部門決算表格:
詳見清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年部門決算表格(1-8)
四、預算執(zhí)行情況分析:
(一)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度收入支出決算總體情況說明
清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度收入總計800.45萬元,支出總計824.88萬元。與2015年相比,收、支總計增加119.63萬元、增加94.19萬元,增長17.57%、12.89%。主要原因:行政運行經(jīng)費、其他一般公共服務支出增加。
(二)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計800.45萬元,其中:財政撥款收入792.45萬元,占99.00%;其他收入8.00萬元,占1.00%。
(三)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計824.88萬元,其中:一般公共服務支出631.14萬元,占76.51 %;社會保障和就業(yè)支出49.52萬元,占6.00%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.50萬元,占1.03%;住房保障支出135.72萬元,占16.46%。
(四)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局) 2016年度財政撥款收支總決算792.45萬元、816.88萬元與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加111.63萬元、增加86.19萬元,增長16.40%、11.80%。主要原因:行政運行經(jīng)費、其他一般公共服務支出增加。
(五)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度財政撥款支出 816.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出623.14萬元,占76.28%;社會保障和就業(yè)支出49.52萬元,占6.06%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.50萬元,占1.04%;住房保障支出135.72萬元,占16.62%。
(六)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度財政撥款基本支出472.55萬元,其中:人員經(jīng)費355.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經(jīng)費117.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費等。
(七)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為35.21萬元,支出決算為8.99萬元,完成預算的25.53%,其中:公務用車購置及運行費支出決算為7.16萬元,完成預算的 25.83%;公務接待費支出決算為1.83萬元,完成預算的24.40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少1.31萬元,降低12.72%,其中:公務用車購置及運行費支出決算數(shù)增加0.42萬元,增長6.23%;公務接待費支出決算減少1.73萬元,降低48.60%。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少主要原因是:厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
(1)因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。
(2)公務用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。
(3)公務接待情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待32批次,245人次,共1.83萬元。
(八)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表沒有數(shù)據(jù)。
(九)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度機關運行經(jīng)費支出情況說明
2016年度我單位機關運行經(jīng)費支出385.24萬元。增加主要原因:2016年5月增加12名政府購買服務人員。
(十)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度政府采購情況說明
2016年度我單位政府采購支出總額14.82萬元,其中:政府采購貨物支出14.82萬元。
(十一)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度國有資產(chǎn)占用情況說明
截止至2016年12月31日,我單位共有車輛4輛,具體車輛用途:辦案用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(十二)關于清遠市清城區(qū)紀委(監(jiān)察局)2016年度預算績效管理工作開展情況說明
2016年度我單位沒有績效評價項目。
五、專業(yè)名詞解釋:
財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費支出指因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、接待費、工會經(jīng)費、福利費等。